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检维修作业现场安全检查记录填写(作业现场检查记录表)

hacker2022-06-29 15:54:26最近新闻96
本文目录一览:1、设备安全管理制度所涵盖的内容及设备定期保养维修和自行检查记录表格跪求~!!!!!

本文目录一览:

设备安全管理制度所涵盖的内容及设备定期保养维修和自行检查记录表格 跪求~!!!!!

特种设备安全控制程序

1 总则

1.1为了加强公司特种设备的安全管理,防止和减少事故,保障员工生命和财产安全,结合公司实际,特制定本程序。

1.2本程序适用于公司所使用的涉及生命安全、危险性较大的锅炉、压力容器(含气瓶,下同)、压力管道、电梯、起重机械、厂内机动车辆等的安全管理。

1.3 本程序采用GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系 规范》、《中华人共和国安全生产法》和《特种设备安全监察条例》中的术语和定义。

2管理职责分工

2.1 制造管理部

a) 负责特种设备、压力管道的运行管理,委托检验机构定期进行检验、检测工作,并对其检验、检测结果及鉴定结论保留存档;

b) 负责建立公司特种设备安全技术档案;

c) 负责编制公司年度特种设备检测汇总表和月度特种设备检测计划;

d) 配合安保部对特种设备的安全监察,督促特种设备使用部门对存在的安全隐患落实及时整改;

e) 配合特种设备使用部门做好特种设备从业人员的安全知识教育、培训工作;

2.2 安保部

a) 负责对特种设备制造、安装、检修、检验单位的资质进行审查、核实;

b) 负责建立、健全特种设备安全管理制度和岗位安全责任制,并督促各使用部门严格执行;

c) 负责对特种设备管理、使用部门的特种设备使用、验证进行安全监察和考核。

2.3 综合管理部

a) 负责制订特种设备作业人员培训、复训年度计划;

b) 配合特种设备使用单位做好特种设备从业人员的安全知识教育、培训工作。

2.4 特种设备使用部门

a) 建立、健全特种设备安全管理制度和岗位安全责任制,并严格执行;

b) 负责建立本部门特种设备安全技术档案;

c) 负责编制年度特种设备检测汇总表和月度检测计划,并按时报制造管理部;

d) 配合安保部对特种设备的安全监察,对存在的安全隐患应及时整改;

e) 做好本部门特种设备日常点检、维护工作;

f) 负责做好本部门特种设备从业人员的安全知识教育、培训工作;

g) 特种设备使用部门的主要负责人应当对本部门特种设备的安全全面负责。

3业务流程

3.1 特种设备的采购、安装

3.1.1 特种设备采购、安装前由安保部对其制造、安装单位的资质进行认定,对无资质或不符合要求的产品营销部不予采购。

3.1.2 特种设备安装前,制造管理部负责审核安装、使用与维修说明书、监督检验证明等文件。

3.2 特种设备的使用

3.2.1 特种设备在投入使用前,制造管理部负责(或根据合同要求制造、安装厂家)向江苏省特种设备监督检验研究院南通分院报验,并取得合格证书(安全标志)后方能使用,合格标志应置于该特种设备的显著位置。

3.2.2 制造管理部建立特种设备安全技术档案及总台帐,特种设备使用部门建立分台帐,安全技术档案应包括以下内容:

a) 特种设备的设计文件、制造单位、产品质量合格证书、使用维护说明等文件以及安装技术文件等资料;

b) 特种设备的定期检验、自查和点检等记录;

c) 特种设备的日常使用状况记录;

d) 特种设备及其安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表的日常维护保养记录;

e) 特种设备运行故障和事故记录。

3.3 特种设备的检修、检测、检验

3.3.1 与特种设备的检修、检测、检验单位签定合同前,由安保部对其资质进行认定,不得与无资质或资质不符合的单位签订检修、检测、检验合同。

3.3.2 特种设备使用部门在每年1月10日前将本部门各特种设备年度检测汇总表报制造管理部;在每月25日前将下一月度的各特种设备检测计划报制造管理部。

3.3.3 制造管理部在每年1月31日前制订出公司各特种设备的年度检测汇总表,并送安保部备案;在每月月底前将公司各特种设备的月度检测计划报检验单位,并通知各送检单位。

3.4 特种设备的监督、检查

3.4.1 特种设备使用部门每月应对使用的特种设备运行情况至少进行一次安全检查,填写相关记录,并有主管领导参加。

3.4.2 制造管理部每季对公司的各特种设备运行情况至少进行一次安全抽查,同时检查安装、检修、检验质量,填写相关记录,并有主管领导参加。

3.4.3 安保部不定期对公司特种设备进行专题安全监察,检查设备管理部门、使用部门对特种设备安全运行的管理与运行情况,同时抽查各特种设备安装、检修、检验质量。

3.4.4 使用部门不得使用未经检验、超过检验有效期或检验不合格的特种设备。

3.4.5 特种设备移地安装,必须委托经安保部审核认可的有资质的生产或安装单位负责施工,在投入使用前应落实检测、检验单位进行检验;检测、检验不合格的不得使用。

3.4.6 使用部门不得对特种设备擅自进行改造、安装。

3.5 特种设备从业人员要求

3.5.1 在公司内从事锅炉、压力容器、电梯、起重机械等的作业人员及其相关管理人员,应按国家有关规定经特种设备安全监督管理部门考核合格,取得《特种作业操作》或《特种设备作业人员证》,方可从事相应的作业或者管理工作。

3.5.2 特种设备从业人员在作业中应当执行特种设备的操作规程和有关的安全管理制度。

3.5.3 特种设备从业人员在作业过程中发现事故隐患或者其它不安全因素,应当立即向现场安全管理人员和部门有关负责人报告。

3.6 凡被公司认定无特种设备制造、安装资质的设备,报公司安委会,设备退还。

3.7 凡被公司认定特种设备检修、检测、检验质量不合格的单位,报公司安委会,予以清退。

3.8 任何部门和个人对违反本程序的行为,有权向制造管理部、安保部等进行举报。

3.9 特种设备的管理、使用、检修、检验、检测及其监督检查,应当遵守本程序。

公司安全检查报告怎么写啊

**有限公司化工二分公司

秋季安全检查自查报告

安全环保部:

根据集团公司安委会9月27日下发的《关于开展秋季安全大检查活动的通知》(陕北元安发〔2011〕14号)文件要求,结合我公司实际情况,积极开展了秋季安全大检查活动。自查阶段已经结束,目前正在整改查出的各种问题。此次检查共查出各类现场隐患185项,现正在逐步整改;基础管理工作方面问题 15 项,现正在逐步整改。现将整体自查情况报告如下:

一、秋季安全检查自查情况

(一)安全责任制、管理制度和操作规程落实情况

公司认真落实安全责任制及公司安全管理制度,第一季度共奖励2050元,罚款1300元;第二季奖励500元,罚款20900元;第三季度奖励3400元,罚款7350元;因第二季度事故较多,所以处罚力度较大。同时公司与四大分厂的正副厂长及各班长签订了2011年安全生产责任状。此外,公司进一步修订了安全生产责任制,明确了 “一岗双责”及各部门及各级人员的安全职责,

今年来印发了《**化工二分公司反违章管理办法》、《**化工二分公司关键装置和重点部位安全管理制度》、《**化工二分公司安全员工作绩效考核办法》、《**化工二分公司绩效考核办法补充规定》、《**化工二分公司安全生产责任制》、《**化工二分公司二0一一年安全基础管理考核办法》、《**化工二分公司二0一一年安全生产专项治理实施方案》、《**化工二分公司重大危险源管理办法》、《**化工二分公司风险评价管理办法》、《**化工二分公司厂内交通安全管理办法》等,各分厂均能认真执行。

目前,公司生产系统共有1270人,《操作规程》持有率为80%以上,部分新进员工未发放操作规程,同时公司经常组织员工学习安全管理文件和操作规程,操作人员能够认真执行规程。

(二)年度安全工作和进一步加强安全工作的计划落实情况

公司认真执行“安全第一,预防为主,以人为本,综合治理”的安全方针,持续加强和提高安全基础管理水平。2011年安全重点工作:1.加强安全文化建设,树立“安全第一”,2.强化安全培训教育,加强安监队伍建设;3.加强班组安全文化建设;4.健全安全管理制度,强化安全责任落实;5.深入开展隐患排查治理,加化重大危险源管理;6.加强事故应急管理,提升应急救援能力;7.积极开展安全基础管理考核工作达到三级标准,推进安全标准化共作,提高安全管理水平理。

(三)安全培训教育开展情况

截止目前为止,公司重点组织班长及以上人员培训《血的教训》以及安全演讲《泪的呼唤》;学习《2011安全基础管理考核标准》;《安全检查整改制度》及《安全培训教育》;《危险化学品从业单位安全标准化》;《反习惯性违章安全教育片-对与错》和《石化企业重大火灾事故案例》;《安全伴我行》和《金牌班长》;《黑色瞬间》等内容;公司新进人员培训内容:公司生产概况、主要工艺、生产管理要求;安全生产法律法规;安全概况;特殊危险源、消防原件;安全生产基本知识;职业卫生基础知识;环保设施等,公司级培训人数累计1884人。

公司严格按要求对新进人员进行入厂三级安全培训教育并进行考核,而且为每位新进员工建立安全教育档案和安全作业证。同时,根据实际需要对从业人员进行日常性教育,对特种作业人员进行了特种设备安全知识培训,从效果评价结果来看,各类培训基本达到了预期目的。

(四)安全生产管理人员及特种作业人员持证上岗情况

公司目前共有专职安全生产管理人员20名,其中15人持有榆林市安监局颁发的安全生产管理人员资格证书,安全管理人员学历较高,但专业不对口且经验少。我公司特种作业种类有:叉车、压力容器、起重、电工、焊工、进网作业。人员持证者有133名,但是根据生产需要仍有部分人员还未取得特种作业证上岗。目前,公司无证违章作业现象仍存在。

(五)学习推广王村煤矿安全生产先进管理经验情况

各分厂安全管理人员均参加了集团公司学习王村煤矿安全生产先进管理经验影视培训,并组织分厂全体人员观看了该影片。同时安全环保科下发了王村煤矿及白国忠班组安全生产先进管理学习资料,各分厂均组织全体人员进行了学习并讨论。但王村煤矿经验并没有在各分厂落地生根。

(六)安全检查及隐患整改完成情况

公司综合性大检查每月一次,专业性检查、季节性检查每季度一次,日常检查一直都在进行,对检查中发现的隐患能够及时下发隐患整改通知单,落实专人负责并限期整改截止9月份共下发隐患整改通知单121项,完成121项,完成率100%。本次秋安检查分厂自查出隐患185项(氯碱分厂65项,聚氯乙烯分厂64项,乙炔分厂 46 项, 动力检修分厂 10 项)。现正在逐步整改中。

(七)防火、防爆、防冻保温及防中毒等防护措施落实情况

公司每季度都开展火灾、爆炸、中毒、有毒有害物质泄漏治理检查,

在防火、防爆管理方面,公司对一些重要的危险着火源进行了重点监控,按时检查各类安全附件。同时,保证着火源周围干净、整洁,消防设施齐全完好。

为了切实搞好秋季安全生产的防冻保暖工作,公司借本次秋季大修契机积极开展了生产设备、设施和管线的防冻保温修复工作,防止因设备、设施和管线冻裂、堵塞而发生事故;一方面对现场注水容器、管道和凝固点较高的液体储存设施等增加放净管,伴热等防范措施,现正进行第二次排查,确保“四个禁止冻坏”,即禁止冻坏一个人、一台设备、一根管线、一台车辆。另一方面公司定秋季大修期间认真检查了暖气设施,保障了开车第一时间为员工、设施设备的防寒保暖。公司每月对分厂防护用品的摆放、维护保养、完好性、安全可靠性检查一次,对发现的问题要求及时整改,同时不定期对现场人员防护用品的佩戴进行检查,对发现的问题及时纠正。分厂能够对有毒气体探测仪、和通风设施定期检查,确保其可靠性。

(八)制定应急救援预案、演练开展和物资配备情况

公司印发了《综合应急救援预案》、《重大危险源应急预案》、《重大突发公共事件应急预案》、《现场处置方案》《调度应急预案》等各类应急预案。5月份印发了各分厂应急演练计划表,各分厂均严格按照计划表开展事故应急演练活动。大力提高了各级人员的应急救援处理能力。

(九)安全基础管理考核存在问题整改情况

贵部第二季度检查出的25项问题中,现已整改完成22项,剩余3项难以整改现仍在整改当中。其中职业危害检测、评价报告需贵部给予解决,第三季度检查出的15项问题已落实责任人,正在整改中,同时我公司也开展了基础管理自查工作,将查出的问题责令分厂按期整改。

(十)安全会议制度执行情况

公司出台了安全生产会议管理办法。安全例会每月一次,安委会会议每季度一次,都能按时召开,会议内容也符合公司制度规定,各种会议皆有纪要且记录存放齐全。

(十一)消防设施检查、维护及 “四个能力”建设开展情况

公司定期对易燃易爆区域消防设施进行检查维护,及时充装、更换泄压或到期灭火器,及时维修损坏的各类消防设施,今年来共充装 4Kg干粉灭火器 7具,8Kg干粉灭火器55具,50 Kg干粉灭火器 3具。同时,进一步落实了消防安全管理责任人,做到每一个灭火器、每一台消火栓、消防水炮都设立了消防责任人,有专人负责维护保养,安全环保科不定期对消防器材进行检查,检查结果纳入到分厂安全员的考核中,进一步加强分厂对消防设施的重视程度,确保消防器材时刻完好备用。我公司从2011年9月1日起开展消防“四个能力”建设,安全环保科明确了主管人和子项目负责人,明确了责任;分厂能够按时上报相关运行资料及检查表,但对消防设施的管理还需进一步加强。

(十二)危险化学品装卸储运管理及规范执行情况

公司在危化品装卸、运输、储存等方面要求严格,必须做到拉运车辆证件齐全,装卸过程中专人监护,各种台帐规范,相关手续完备。尤其关注液氯、盐酸及烧碱的罐装安全,严格履行危化品作业票证办理手续,确保危化品装卸、拉运等各个环节的安全。危化品装卸能严格按集团公司管理制度执行,拉运车辆证件齐全,装卸过程中专人监护,物资管理科严格执行危险化学品装卸登记手续,各种台帐齐全,且在不断的完善。

(十三)“三违”现场查处情况

公司本年度在抓好生产、建设的同时狠抓 “三违”现象,酌情对三违人员进行了批评教育,同时采取了必要的处罚措施。公司五月份印发了《反违章管理办法》,各分厂均组织学习了该制度,安全管理人员能按照制度深入现场严查三违,各分厂及安全环保科均建立“三违”台账并纳入绩效考核。现场三违现象逐渐减少。

(十四)安全环保设施运行及管理情况

公司母液水处理系统已投运,能够保证废水处理合格;含汞废水处理装置已投运,现处于调试阶段;其它环保设施都在正常稳定的运行。

废硫酸处理方案正在试验中、废次氯酸钠、全厂各类剩余水的处理已解决,努力实现零排放,但是整体的环保形势依然严峻。

各类工业污水管、生活污水管、消防水管、落雨水管、井盖都存在着不同程度的缺陷,现阶段正在不断修补和完善当中。

(十五)安全作业票证执行情况

公司能严格按照安全作业票证管理制度办理各类作业票证,并定期对票证存在的问题汇总处理,本次自查中发现票证存在的主要问题是填写不规范、程序不规范;风险分析不符合实际;票证不在作业现场等问题。

(十六)安全生产投入使用管理情况

截至目前,公司安全防护用品、安全设施、安全宣传、培训教育等项目方面共投入安全资金2334140.43万元,环保方面投入资金85299.15元。累计投入2419439.58元,充分保证了生产现场的本质安全性。

(十七)班组安全建设开展情况

公司各科、分厂组织了形式多样的班组安全建设活动,如安全生产合理化建议、十佳安全理念征集活动、预防事故座谈会、每周事故快报、班前事故案例学习、安全知识竞赛、隐患埋雷活动、金牌班长影视教育、手指口述、风险评价等活动,值得一提的是各分厂深入开展了“手指口述”活动和“风险评价”活动,并根据活动开展效果对四大分厂进行了评比,最终确定氯碱分厂为“手指口述”活动示范分厂,乙炔分厂为“风险评价”活动示范分厂。 目前正在开展“百日安全无事故”活动。存在的问题是各分厂活动开展较少,参与人数少,效果不明显的特点。

(十八)特种劳动防护用品管理落实情况

我公司严格执行集团公司下发的《陕西北元化工集团有限公司特种劳动防护用品管理制度》发放劳动防护用品,如超出标准我公司及时已报告申请批准,对防护用品维护保养,要求各单位定期检查,公司监督,保证各类防护用品有效好用,但目前防护用品发放标准还不能完全满足部分岗位需求有待于进一步完善,部分防护用品的质量、实用性需进一步验证。

(十九)重大危险源管理情况

公司对重大危险源实行三级管理,制定了重大危险源管理制度及安全检查表,重大危险源应急预案,安全检查表岗位每日检查一次,分厂每周检查一次,公司每月检查一次,各类检查都及时做好了记录。另外,公司24小时对重大危险源在线监视,确保重大危险源在控、可控。

(二十)事故调查处理“四不放过”原则落实情况

本次秋安检查期间正是公司大检修时期,发生人身受伤事故1起,设备事故2起,环境污染事故1起,触电未遂事故1起。公司对以上事故组织相关人员召开了事故分析会,对事故加重处罚,认真落实安全措施,停工一天对全体员工进行安全教育。各类事故均能按“四不放过”原则处理,台帐记录齐全。

(二十一)特种设备注册及定期检测管理情况

特种设备注册及定期检测管理由生产技术科统一管理。目前,压力容器已经注册191台;叉车注册19台,压力管道、行车等其他特种设备正在注册中。特种设备的定期检测严格按照国家规范执行,对特种设备的管理现正在逐步完善中。

(二十二)大修项目风险分析措施和开、停车置换方案落实情况

大修之前,公司认真落实检修计划,对314个检修项目都做了详细的风险分析,要求检修时严格执行,有效保证了检修项目安全措施的落实。从而保证了大修工作的安全。

公司结合检修开停车计划制定了周密的开、停车置换方案,检修时严格按照既定的方案执行。

(二十三)安全风险评估开展情况

公司于2011年6月9日下发了《风险评价管理办法》,设立了风险评价组织机构,明确了危害识别和风险评价流程、风险评价方法及评价准则等,为有序开展风险评价工作提供了制度保障。9月19日下发了各科、厂风险评价作业活动清单及关键设备设施清单,并为各项工作开展制定了详细的计划,制定了相应的考核措施,为各科、厂开展风险评价工作提供参考依据,其中作业活动牵涉43个岗位,166个作业项目,关键设备设施177个。目前9月份作业活动项目(29项)已经全部完成,其他项目正在开展中,公司对9月份风险评价工作作出了评比、考核,对能按期、完成情况相对较好的氯碱分厂奖励300元。

(二十四)电气、仪表装置检查、维护和保养情况

公司对动力检修分厂电气、仪表装置秋季检查中,仪表组对现场的液位计、流量计、调节阀、压力表等出现的问题能及时维修,很难维修的进行更换并做好记录,对于在DCS的仪表控制柜,仪表人员将其温度调在20度左右,防止线路发热,并在大检修中吹扫控制柜灰尘。电气组将现场存在问题的电机、检修电源箱、电缆在大检修中全部进行维修并对公司大部分电机进行润滑。同时吹扫并紧固变亚器、配电柜、母排,防止发热保证清洁!

(二十五)建设项目“三同时”及施工“三宝”、“四口”防护措施落实情况

建设项目“三同时”能够按照要求同时进行,为认真执行秋季安全检查我公司工程管理科会同监理公司人员及施工单位负责人员对二期工程建设进行了现场检查,共发现6项大的隐患及问题,及时落实了相关责任,要求施工单位立即整改或采取临时措施,做好防范工作。

(二十六)施工单位资质、人员持证上岗、脚手架搭设、文明施工及临时用电等安全措施落实情况

目前公司现场二期工程施工单位较多,各施工单位资质符合要求;部分施工人员无证上岗;脚手架搭设基本符合要求;施工单位基本能够实现文明施工,存在野蛮施工,不服从安排、不遵守我公司规章制度等现象;现场临时用电存在未安装漏电保护器、一闸多机,乱拉乱接等现象。我公司将进一步加强二期施工现场的安全管理工作。

二、存在的主要问题

目前公司安全形势不容乐观,主要存在以下问题:

一、安全工作需公司整体从上到下人人重视,尤其是公司领导层给予大力支持,而不仅仅停留在口头上,喊得高,做的浅;

二、设备问题较多,现场跑冒滴漏严重;

三、员工整体年龄较小,工作经验相对匮乏,安全意识淡薄。需大力加强培训教育力度,丰富教育形式。同时加强管理,奖罚明确,多鼓励,多教育;

四、部分特种作业人员仍无证操作,且没有进行过专业培训,存在较大隐患,希望贵部门重视;

五、安全管理人员业务技能有待于进一步提高。

附件:秋季安全大检查通报

安全环保科

二〇一一年十月十三日

安全生产标准化达标评级现场检查些什么内容?

安全生产标准化达标评级现场检查包括三部分,分别为:现场检查、询问工人、档案资料,一般来说询问工人也作为现场检查的部分。

一、现场检查内容:

安全生产方针和安全生产目标告知情况。

现场检查安全文化运行效果。

安全承诺告知情况。

财务记录、行政文件。

安全生产费用使用情况与台帐记录是否符合。

从业人员参与风险评价活动的情况。

重大风险控制措施现场落实情况

现场检查是否存在重大隐患。

现场检查一级企业建立安全生产预警预报体系运行情况。

重大危险源安全监控报警系统,重要参数远传和连续记录、视频监控系统等;

毒性气体、剧毒液体和易燃气体等重点设施紧急切断装置;

毒性气体泄漏物紧急处置装置及安全仪表系统

重大危险源的设备、设施的完整性和有效性。

应急救援器材、装备的现场状况

重大危险源现场测量防护距离;

重大危险源防范措施的落实情况。

查看变更实施现场。

法律、法规和标准的遵守情况。

工作岗位是否有有效的规章制度。

抽查岗位是否有有效的岗位操作规程。

部门、岗位使用的安全生产规章制度和操作规程是否是最新、有效版本。

从业人员上岗证。

抽查新上岗的从业人员接受三级培训教育情况

抽查现场特种作业人员、特种设备作业人员

抽查外来施工单位入厂证。

查看安全设施投入使用情况。

施工现场安全管理情况。

采用的设备、材料。

各种安全设施的配备情况。

各种安全设施的设置及运行情况

安全仪表系统设置情况及安全仪表系统功能安全管理体系运行情况。

安全设施的完整性。

安全设施是否存在随意拆除、挪用或弃置不用的情况。

监视和测量设备的完整性及校验合格标志。

特种设备登记标志。

特种设备日常维护保养状态。

特种设备检验合格标志。

特种设备是否有报废但仍在使用的现象。

标准规定的各类设备设施的完整性。

生产装置泄压排放系统排放的危险物质处理;

生产装置排空系统及火炬管理情况。

现场检查或抽查设备状况。

检维修作业人员配备劳动保护用品情况;

检维修作业现场的安全管理。

查看拆除作业现场安全管理。

拆除、报废、清洗作业现场安全管理。

装置现场、仓库、罐区、装卸区等危险场所安全标志设置情况。

厂区道路限速、限高、禁行等标志。

检维修、施工、吊装等作业现场管理情况。

职业危害岗位警示标志和告知牌

风向标设置的位置是否合理。

相应安全防护用品(具)及消防设施与器材配备情况。

违章指挥、违章作业和违反劳动纪律(“三违”)现象。

作业人员持作业许可证作业情况

监护人员是否持相应许可证监护。

保持作业环境整洁,消除安全隐患。

承包商作业现场管理。

机动车辆进入生产装置区、罐区的安全管理

检查动火作业、进入受限空间作业及吊装作业现场

现场抽查承包商施工人员的安全教育情况。

现场存在的职业危害因素与申报内容符合情况

作业现场职业危害管理情况。

现场检查:

1.作业场所区域划分情况;

2.作业场所有无住人;

3.高毒作业场所与其他作业场所的隔离是否符合要求。

报警设施、冲洗设施、防护急救器具专柜、应急撤离通道、泄险区的设置及完整性。

工作场所职业危害因素的检测结果检测点设置及告知牌。

现场检查:

1.从业人员配备和使用的个体防护用品是否符合规定;

2.从业人员是否能够正确佩戴、使用个体防护用品和器具。

现场检查:

1.防护器具配备是否正确、齐全;

2.防护器具专柜存放地点是否安全、方便;

3.防护器具定期校验、维护,并记录和铅封。

作业人员是否按规定使用个体防护用品。

危险化学品储存情况。

现场测试应急咨询服务电话及咨询服务情况。

公告栏、告知牌等。

现场检查:

1.危险化学品专用仓库安全设施和安全管理情况;

2.液位动态监控系统;

3.危险化学品输送管道安全设施。

剧毒化学品仓库安全管理情况

现场检查:

1.危险化学品运输专用车辆是否配备卫星定位装置;

2.充装设施。

废弃设施

现场检查:

1.应急救援器材、消防设施及器材数量及完整性;

2.疏散通道、安全出口、消防通道符合性。

现场查验:

1.企业是否设置了报警电话;

2.报警电话是否置于各岗位显著位置;

3.报警电话是否畅通。

现场检查:

1.有毒有害岗位是否设置了救援器材专柜;

2.防护救护器材是否完好

有关事故整改和预防措施的落实情况。

对评价过程查出的问题 落实情况及整改效果。

 二、现场询问工人

1、 知道本企业安全生产方针和安全生产目标;

2、了解本部门的安全生产目标;

3、知道主要负责人的安全承诺;

4、清楚自己的安全职责;

5、了解风险评价制度的有关内容;

6、参与风险评价工作;

7、知道本岗位的危险、有害因素,工艺过程中的风险及应采取的控制措施;

8、熟练掌握使用应急救援器材和装备;

9、 知道安全生产法、职业病防治法内容,掌握本岗位安全操作规程;

10、会如何处理工艺参数的偏离;

11、掌握原料罐区、聚合岗位应急预案;

12、清楚岗位职业危害情况、岗位检测结果;

13、会正确佩戴,使用个体防护用品;

14、了解应急指挥系统,了解应急救援队伍的组成、成员及自己的职责;

15、清楚内部、外部报警电话;

16、了解发生有害物外泄事故或火灾、爆炸各种事故时,应采取的措施;

17、事故抢救人员应了解事故现场防护器具的配备、使用规定及抢救知识。

三、看档案资料

1、 法律、法规和标准

1.1法律、法规和标准的识别和获取

1、识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及政府其他要求的制度;

2、适用的法律法规、标准及政府其他要求的清单和文本数据库;

3、定期更新记录;

4、文件发放记录;

5、培训记录、告知书、宣传材料。

1.2法律、法规和标准符合性评价

1、符合性评价报告、记录;

2、不符合项整改记录。

2、机构和职责

2.1 方针目标

1、安全生产方针,年度安全生产目标;

2、企业的年度安全生产目标和安全生产工作计划;

3、各级组织的安全生产目标责任书;

4、各级组织年度安全生产工作计划;

5、安全生产目标责任书的考核与奖惩记录。

2.2负责人

1、安全生产责任制;

2、查企业安全生产标准化实施方案;

3、主要负责人组织和参与安全生产标准化建设的记录;

4、安全文化建设计划或方案;

5、安全文化体系有关文件(二级企业应初步形成安全文化体系,一级企业有效运行安全文化体系);

6、主要负责人安全承诺书;

7、资源配备文件及使用记录;

8、查安委会会议记录或纪要;

9、安全生产工作汇报资料;

10、领导干部带班制度;

11、领导干部带班记录及考核记录。

2.3职责

1、安全生产责任制文件及内容(包括安委会和管理部门的安全职责);

2、安全生产责任制(包括各级管理人员和从业人员的安全职责);

3、安全生产责任制考核制度;

4、考核、奖惩决定文件,及奖惩兑现情况;

5、安全生产责任制和安全生产规章制度文件。

2.4组织机构

1、安委会、安全生产管理部门或专职安全管理人员配备文件;

2、注册安全工程师配备或委托文件;

3、安全生产管理人员的学历、工作经历;

4、与提供安全生产管理服务的中介机构签订的协议(合同);

5、管理部门设置文件;

6、治安保卫部门设置及专职治安保卫人员配置文件;

7、建立安全生产委员会、管理部门、车间、基层班组的安全生产管理网络的文件。

2.5安全生产投入

1、安全生产费用管理制度;

2、安全生产费用管理制度;

3、安全生产费用台帐;

4、企业为从业人员交纳保险凭证;

5、风险抵押金或安全责任保险考核记录。

3、风险管理

3.1 范围与评价方法

1、风险评价管理制度(各部门和有关人员的职责与任务);

2、风险评价记录;

3、选用的风险评价方法;

4、风险管理制度;

5、风险评价准则和相关取值标准的内容。

3.2 风险评价

1、作业活动清单;

2、设备、设施清单;

3、风险评价报告;

4、各级机构组织开展风险评价的有关文件;

5、风险分析记录;

6、风险评价报告;

7、风险评价有关会议记录或纪要;

8、重大风险清单;

9、风险控制措施;

10、风险管理培训教育计划;

11、风险管理培训教育记录。

3.4 隐患排查与治理

1、隐患治理制度;

2、隐患治理台账;

3、隐患治理记录;

4、重大隐患治理工作“五到位”落实情况;

5、重大隐患项目档案;

6、重大事故隐患的防范措施;

7、书面报告;

8、重大事故隐患的防范措施;

9、隐患整改计划;

10、本要素涉及的文件;

11、安全生产预警预报体系有关文件。

3.5 重大危险源

1、重大危险源管理制度的建立和执行情况;

2、安全评价报告或安全评估报告;

3、重大危险源档案;

4、安全监控报警设施台账;

5、重大危险源定期评估制;

6、定期安全评估报告;

7、重大危险源的设备、设施定期检查记录;

8、设备、设施的检验报告或检验合格证;

9、重大危险源应急救援预案;

10、重大危险源应急预案演练记录;

11、应急救援器材台账;

12、重大危险源及相关安全措施、应急措施形成报告备案资料;

13、重大危险源安全评估报告;

14、重大危险源防护距离存在问题的整改计划、措施,包括防范措施。

3.6 变更

1、变更管理制度;

2、变更管理记录;

3、变更的风险分析记录;

4、变更风险的控制措施;

5、变更实施验收报告。

3.7 风险信息更新

1、风险评价记录或报告;

2、作业许可证;

3、风险评价报告、记录;

4、年度评审或检查报告,或者评审记录;

5、风险评价报告、记录。

3.8 供应商

1、供应商管理制度;

2、合格供应商名录、档案;

3、供应商选用、续用、评价记录;

4、与采购有关的风险信息。

4、 管理制度

4.1 安全生产规章制度

1、适用的法律法规和标准、规章制度和安全操作规程清单;

2、企业安全生产规章制度签发文件;

3、文件发放记录。

4.2 操作规程

1、岗位操作规程;

2、文件发放记录;

3、操作规程签发文件;

4、新项目的操作规程。

4.3 修订

1、管理制度评审和修订制度;

2、安全生产规章制度、操作规程;

3、评审和修订记录;

4、评审、修订记录;

5、安全生产规章制度和操作规程;

6、发布修订的安全生产规章制度或操作规程的文件;

7、发布最新版本安全生产规章制度或操作规程的文件发放记录。

5、 培训教育

5.1 培训教育管理

1、安全培训、教育制度;

2、安全培训、教育需求记录;

3、安全培训教育计划;

4、安全培训、教育记录;

5、安全生产费用台账或资金计划;

6、培训教育计划和记录;

7、从业人员安全培训教育档案;

8、安全培训教育计划;

9、变更记录;

10、培训教育效果评价记录;

11、安全培训教育制度;

12、安全培训教育计划;

13、安全培训教育记录、档案。

5.2 从业人员岗位标准

1、载明企业从业人员岗位标准的文件;

2、从业人员招聘资料、员工台账、档案;

5.3 管理人员培训

1、安全资格证书及培训档案;

2、安全培训教育档案。

5.4 从业人员培训教育

1、培训教育记录、档案;

2、从业人员安全培训教育档案、考核合格证明;

3、特种作业人员及特种设备作业人员管理台账;

4、特种作业操作证;

5、特种作业人员和特种设备作业人员培训教育计划;

6、从业资格证;

7、管理台账;

8、培训记录、培训内容、考核内容。

5.5 其他人员培训教育

1、从业人员安全培训教育档案;

2、外来参观、学习等人员培训记录;

3、厂级承包商安全培训教育记录;

4、基层单位承包商安全培训教育记录。

5.6日常安全教育

1、安全活动计划;

2、管理部门和班组安全活动、基本功训练记录;

3、查班组安全活动记录;

4、部门安全活动记录;

5、安全活动记录;

6、月度安全活动计划。

6、生产设施及工艺安全

6.1生产设施建设

1、生产设施建设项目设计资料、施工记录、试生产方案、竣工验收文件等;

2、新建、改建、扩建项目可行性研究报告、初步设计(“安全设施设计专篇”、“消防专篇”、“职业卫生专篇”)及批复等资料;

3、安全设施设计审查资料;

4、建设项目设立安全评价报告;

5、建设项目试生产方案及备案资料(施工完成情况、试生产前安全检查报告、试生产或使用过程中可能出现的安全问题及对策、采取的安全措施、事故应急救援预案等);

6、建设项目安全设施竣工验收资料(安全设施检验检测报告、安全监管部门出具的“安全设施竣工验收意见书”和“建设项目竣工验收安全评价报告”等);

7、设计、施工、监理单位的相关资质;

8、施工现场安全检查记录;

9、变更资料,包括变更后向负责安全审查的安全监管部门报告的文件;

10、变更风险分析记录;

11、安全评价报告和审查报告等;

12、工艺设计文件;

13、新工艺小试、中试、工业化试验的报告。

6.2 安全设施

1、安全设施管理台账;

2、安全设施管理制度;

3、安全设施维护保养检查记录;

4、设备检维修计划;

5、安全设施检维修记录;

6、安全设施拆除、停用资料;

7、监视和测量设备管理制度;

8、监视和测量设备台账;

9、监视和测量设备检验报告;

10、校验和维护记录。

6.3 特种设备

1、特种设备管理制度;

2、特种设备台账和定期检验报告;

3、特种设备台账和档案;

4、特种设备维护保养记录;

5、校验报告、检修记录;

6、特种设备档案;

7、定期检验申请资料;

8、特种设备档案和事故隐患台账;

9、报废的特种设备注销手续。

6.4 工艺安全

1、员工培训记录;

2、压力容器和压力管道及安全附件检验报告;

3、安全阀检验报告;爆破片、防爆膜合格证及更换记录;

4、紧急停车系统分布图及维护记录;

5、监控、报警系统、联锁系统维护、调试记录;

6、各类动设备,包括备用设备维护保养记录等;

7、工艺控制流程图及自动化控制资料;

8、风险评价记录;

9、岗位操作规程;

10、涉及危险化工工艺和重点监管危险化学品的化工生产装置进行危险与可操作性分析(HAZOP)记录、报告;

11、定期应用先进的工艺(过程)安全分析技术开展工艺(过程)安全分析的记录、报告;

12、生产装置开车前安全条件确认检查表;

13、系统气密、置换及动设备空试记录;

14、装置开车方案;

15、操作规程和应急预案;

16、操作人员培训记录;

17、开车前隐患排查与整改记录;

18、停车方案;

19、停车操作记录;

20、操作记录;

21、生产装置泄压排放系统排放的危险物质处理;

22、排空系统及火炬管理情况;

23、工艺操作记录及交接班记录。

6.5关键装置及重点部位

1、关键装置、重点部位管理制度;

2、关键装置、重点部位台账;

3、监督指导有关记录;

4、联系点活动记录;

5、关键装置、重点部位管理制度;

6、关键装置、重点部位档案;

7、关键装置、重点部位的监督检查记录;

8、关键装置、重点部位应急预案;

9、应急预案演练记录。

6.6检维修

1、设备检维修管理制度;

2、检维修记录;

3、年度综合检维修计划;

4、检维修风险分析记录;

5、检维修方案;

6、工艺、设备设施交付检维修手续;

7、检维修人员安全培训教育记录;

8、相应作业许可证及安全控制措施;

9、对检维修作业现场进行安全检查的记录;

10、检维修交付生产手续等。

6.7 拆除和报废

1、生产设施拆除和报废管理制度;

2、设施拆除和报废审批手续;

3、拆除作业风险分析记录;

4、拆除计划或拆除方案;

5、设施拆除交接手续;

6、分析、验收合格证明。

7、作业安全

7.1 作业许可

1、危险性作业安全管理制度或操作规程;

2、作业许可证。

7.2 警示标志

1、安全标志一览表,载明每个安全标志使用的场所;

2、警示标志和告知牌管理台账;

3、职业危害因素检测记录。

7.3 作业环节

1、承包商之间的安全生产协议;

2、检查记录;

3、有关机动车辆进入生产装置区、罐区现场的管理规定;

4、机动车辆进入生产装置区、罐区手续;

5、动火作业、进入受限空间作业及吊装作业管理制度、作业许可证。

7.4 承包商

1、承包商管理制度;

2、承包商管理档案、监督检查记录;

3、安全协议书;

4、现场安全交底、施工方案和应急预案等资料。

8、职业健康

8.1 职业危害项目申报

1、职业病危害因素识别记录;

2、职业病危害因素申报表及批复资料。

8.2 作业场所职业危害管理

1、职业危害防治计划和实施方案;

2、职业卫生档案;

3、从业人员健康监护档案;

4、职业卫生档案;

5、检查记录;

6、职业危害监测制度;

7、职业危害监测报告及职业卫生档案、整改计划;

8、健康查体报告;

9、作业场所职业危害控制管理制度与检测制度、台账。

8.3 劳动防护用品

1、个体防护用品台账;

2、职业卫生防护设施台账;

3、个体防护用品台账。

9 、危险化学品管理

9.1 危险化学品档案

1、化学品普查表;

2、危险化学品档案。

9.2 化学品分类

1、化学品鉴别分类报告;

2、化验室化学试剂分类清单。

9.3 化学品安全技术说明书和安全标签

1、“一书一签”;

2、采购的危险化学品名录;

3、采购的危险化学品中文“一书一签”。

9.4 化学事故应急咨询服务电话

1、“一书一签”上是否有应急咨询服务电话。

9.5 危险化学品登记

1、危险化学品登记证及资料。

9.6 危害告知

1、劳动合同及宣传、培训教育记录。

9.7 储存和运输

1、危险化学品安全管理制度;

2、危险化学品出入库记录;

3、检查记录;

4、巡线记录;

5、剧毒化学品安全管理制度;

6、剧毒化学品收发台账;

7、剧毒化学品备案资料;

8、危险化学品运输、装卸安全管理制度;

9、装车前后安全检查记录;

10、危险化学品装置、储存设施以及库存的危险化学品处置文件;

11、备案文件。

10、事故与应急

10.1 应急指挥与救援系统

1、应急救援预案。

10.2 应急救援设施

1、应急救援器材台账;

2、消防设施、器材台账;

3、应急救援器材、消防设施及器材检查维护记录;

4、防护救护器材管理台账;

5、防护救护器材检查维护记录。

10.3 应急救援预案与演练

1、应急救援预案培训记录;

2、应急救援预案演练评价报告;

3、应急救援预案评审修订规定;

4、应急救援预案评审记录;

5、应急救援预案备案回执;

6、应急协作单位收到预案的回执。

10.4 抢险与救护

1、应急预案;

2、事故台账和调查报告;

3、事故或事件后,对预案评审的报告;

4、事故调查报告。

10.5 事故报告

1、事故管理制度。

10.6 事故调查

1、事故管理规定;

2、事故管理台账;

3、事故档案;

4、已发生事件的调查处理报告。

11、检查与自评

11.1 安全检查

1、安全检查管理制度;

2、安全检查计划;

3、各种安全检查表;

4、安全检查表应用培训记录;

5、检查表评审修订记录。

11.2 安全检查形式与内容

1、安全检查台账;

2、检查考核记录;

3、各种安全检查记录。

11.3 整改

1、检查问题整改记录;

2、检查记录。

11.4 自评

1、安全标准化自评管理制度;

2、开展自评的相关文件资料;

3、进一步完善的安全标准化工作的

安全生产检查记录怎么写

安全检查的单位名称,项目类型,具体检查时间,具体的检查项目或者产品,包括种类、型号、使用年限、安全性能等,具体参加检查的人员名单,负责人签名,详细的检查记录过程,最后的检查结论,意见或建议。

一般由检察人、检查时间、检查地点、检查项点、发现的问题、建议、整改责任人、整改期限等,时间、地点、被检查单位、检查路线、检查内容、发现的问题、提出的整改意见、被检查人确认签字,检查人员(两人以上)签字。必要时还可以摁手印。

主要用于专业性的安全检查或特种设备的安全检验,如防火防爆、防尘防毒、防冻防凝,防暑降温、压力容器、锅炉、工业气瓶,配电装置、起重设备、机动车辆、电气焊等,检查表的内容应符合专业安全技术防护措施要求。

所以书面记录的有《现场检查记录》和《责令改正指令书》一式两份,由被检查单位和执法部门各持一份,如果被检查单位隐患较多,需要罚款的,还要开具《行政处罚告知书》并由被检查单位在《文书送达回执》上签字。

扩展资料:

应加强国家立法标准和政策,变成强制性法规。

加强与国际接轨的认证标准,规范行业标准。

要建立企业安全生产长效机制,必须坚持“以法治安”,用法律法规来规范企业领导和员工的安全行为,是安全生产工作有法可依、有章可循,建立安全生产法治秩序。

坚持“以法治安”,必须“立法”、“懂法”、“守法”、“执法”。

“立法”,一方面要组织员工学习国家有关安全生产的法律、法规、条例。

另一方面,要建立、修订、完善企业安全管理相关的规定、办法、细则等,为强化安全管理提供法律依据。

“懂法”,要实现安全生产法治化,“立法”是前提,“懂法”是基础。只有使全体干部、员工学法、懂法、知法,才能为“以法治安”打好基础。“守法”,要把依法治安落实到安全管理全过程,必须把各项安全规章制度落实到生产管理全过程。

全体干部、员工都必须自觉守法,以消除人的不安全行为为目标,才能避免和减少事故发生。

“执法”,要坚持“以法治安”,离不开监督检查和严格执法。

为此,要依法进行安全检查、安全监督,维护安全法规的权威性。

必须层级落实安全责任。

企业应逐级签订安全生产责任书。

责任书要有具体的责任、措施、奖罚办法。

对完成责任书各项考核指标、考核内容的单位和个人应给予精神奖励和物质奖励。

对没有完成考核指标或考核内容的单位和个人给予处罚。

对于安全工作做得好的单位,应对该单位领导和安全工作人员给予一定的奖励。

安全投入是安全生产的基本保障。

它包括两个方面:一是人才投入,二是资金投入。

对于安全生产所需的设备、设施、宣传等资金投入必须充足。

同时,企业应创造机会让安全工作人员参加专业培训,组织安全工作人员到安全工作搞得好的单位参观、学习、取经。

另一方面,可以通过招聘安全管理专业人才,提高公司安全管理队伍的素质,为实现公司安全和谐发展打下坚实的基础。

参考资料:百度百科-安全生产

电工巡检维修工作记录怎么填写

一、水设备管理:

1、 二次供水系统操作规程

2、 二次供水水质安全保障规定

3、 给排水系统日常维护规定

4、 各类水泵维保工作规程

5、 喷泉、瀑布设备管理规定

6、 物业移交验收管理程序

二、发电设备:

1、 柴油发电机维保规程

2、 发电机操作规程

3、 设备房管理规定(二次供水、发电机、电梯、中控室)

三、电梯:

1、 电梯维保规程

2、 工程维修人员安全作业规定

3、 电梯安全作业工程

4、 电梯故障应急处理规程

四、弱电设备:

1、 供配电设施设备维保规程

2、 供配电设施设备安全操作规程

3、 停送电安全操作规程

4、 供电故障应急处理程序

5、 供配电系统程序

五、智能化设备:

1、 中控室设备维保工作规程

2、 闭路监控系统维保工作规程

3、 停车场管理系统维保工作规程

4、 单元门禁系统维保工作规程

5、 消防设施设备管理规程

六、巡检:

1、 公共设施设备责任人巡视检查规定

2、 各类相关记录表格填写规范

七、业主有偿维修:

1、 房屋维修整改处理程序

2、 公共维修和有偿维修的界定

3、 日常公共类维护保养和专项维修资金维修的界定

4、 业主报修处理规程

5、 上门维修服务规范

6、 业主室内设施设备维修操作规程

7、 业主装修方案审查处理规程

8、 违章装修处理程序

9、 装修违约、违规记录及处理通知规范

八、能耗管理:

1、 能源消耗管理规程

2、 维修物资使用管理规定

3、 公共水电使用管理规定

然后就发生的事情做总结,使大家得到启发和教育;最好和电力部门协商搞个实际培训。

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评论列表

  • 拥嬉墓栀(2022-06-29 19:20:59)回复取消回复

    除和报废审批手续;3、拆除作业风险分析记录;4、拆除计划或拆除方案;5、设施拆除交接手续;6、分析、验收合格证明。7、作业安全7.1 作业许可1、危险性作业安全管理制度或操作规程;2、作业许可证。7.2 警示标志1

  • 断渊南忆(2022-06-29 22:53:34)回复取消回复

    设施交付检维修手续;7、检维修人员安全培训教育记录;8、相应作业许可证及安全控制措施;9、对检维修作业现场进行安全检查的记录;10、检维修交付生产手续等。6.7 拆除和报废1、生产设施拆除和报废管理制度;2、设施拆除和报废审批手续;3、拆除作业风险分析记录;4、拆除

  • 笙沉心児(2022-06-30 00:49:12)回复取消回复

    季度都开展火灾、爆炸、中毒、有毒有害物质泄漏治理检查,在防火、防爆管理方面,公司对一些重要的危险着火源进行了重点监控,按时检查各类安全附件。同时,保证着火源周围干净、整洁,